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金博宝188,188bet金博宝注册:融媒体中心2020年部门预算及“三公”经费预算
日期: 2020-01-19 17:07:12 来源: 中国·遵义·余庆政府门户网站 ? 打印 关闭 字体: [ ]

  

部分  金博宝188,188bet金博宝注册:标题

部分  内容说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成
二、部门预算安排情况

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

(四)“三公”经费预算情况

三、名词解释 

部分  2020部门预算公开附表

1:部门预算收支总表

2:部门收入情况表

3:部门支出预算表

4:部门财政拨款收支预算表

5:一般公共预算支出表(功能分类)

6:一般公共预算支出表(经济分类)
7:政府性基金收支预算表(无此顶安排,公开表格为空表)

8:资产情况表

9:项目支出总体绩效目标情况表(无此顶安排,公开表格为空表)

10:项目支出绩效目标情况表(无此顶安排,公开表格为空表)

11:政府采购预算表(无此顶安排,公开表格为空表)

12“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

附件3:

金博宝188,188bet金博宝注册:融媒体中心2020年部门预算及“三公”经费预算

一、金博宝188,188bet金博宝注册:标题

金博宝188,188bet金博宝注册:融媒体中心2020年部门预算及“三公”经费预算信息

二、内容说明

(一)部门概况

1、部门主要职能:(一)承办《今日余庆》报刊;承办金博宝188,188bet金博宝注册:广播电视台及其广播频率;承办《魅力余庆》微信公众号、《余庆视听》微信公众号、《今日余庆》微信公众号及官方微博、APP、短视频等新媒体;管理余庆政府门户网站、新华社余庆网页、多彩贵州网余庆频道等。

(二)全面宣传贯彻党的理论路线方针政策,传达县委县人民政府重大决策、决定,反映人民群众意愿。全面宣传全县政治、经济、文化、社会、法治建设取得的新成就,宣传基层工作中涌现出来的先进经验、先进人物、先进事迹,服务全县工作大局。

(三)提供信息资讯服务,满足人民群众新闻性、知识性、娱乐性精神文化需求。

(四)按照上级部门的安排调度,统筹开展程序性报道,按照规定转播、转载中央和省市级媒体的新闻内容。

(五)负责融媒体中心中央厨房的建设、运营和维护;负责广播电视节目、报刊杂志的安全播出和刊发。

(六)负责融媒体中心国有资产的管理工作,确保国有资产保值增值;

(七)结合部门职责,做好扶贫开发等相关工作;加大科技投入、提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(八)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

2、部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

金博宝188,188bet金博宝注册:融媒体中心

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类。

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

35

33


33


(二)部门预算安排情况

1、收入预算情况

2020年收入预算总额 363.66 万元,其中:公共财政预算拨款收入 363.66 万元,占100 %;专户管理的非税收入 0 万元,占 0 %;政府性基金预算收入 0万元,占 0 %;其他收入0万元,占 0 %,2019年增加 54.62 万元,同比增长 17.67 %增加原因是:机构改革划转入10人从而增加人员经费

2、支出预算情况

2020年部门预算支出总额 363.66 万元,2019年增加54.62万元,增长 17.67 %增加原因是:机构改革划转入10人从而增加人员经费。其中207文化旅游体育与传媒支出08广播电视05电视363.66万元。对应收入来源划分情况如下:2070805电视363.66万元。

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出 363.66 万元

①基本支出 363.66万元,2019年增加 54.62万元,同比增长17.67 %增加原因是:机构改革划转入10人从而增加人员经费

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。其中:人员经费341.09万元、公用经费22.57万元。

②项目支出 0万元,2019年增加 0万元,同比增长 0 %

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。  

2)专户管理的非税收入安排支出 0万元

3)政府性基金预算收入安排支出 0万元,相应安排支出0万元

4)其他收入安排支出 0万元

3、其他需要说明公开的信息。

1)非财政拨款情况:主要是事业收入 0 万元,经营收入 0  万元,其他收入 0万元,共 0 万元,支出 0 万元。

2)政府采购信息:2020年,政府采购预算安排共 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0  %。其中:货物类采购预算安排共 0万元,比上年增加0 万元,增长0 %;工程类预算安排共 0万元,比上年增加0万元,增长0 %;服务类预算安排共 0万元,比上年增加0 万元,增长0 %

3)预算绩效信息:2020年度财政预算安排专项项目总额 0万元,其中:中央补助 0 万元,省市级安排 0 万元,本级配套 0 万元,其他收入 0 万元,其他资金 0万元。单位总体绩效目标是 :目标1******、目标2*****、目标3******。其中(分项目列绩效目标)项目主要绩效目标,目标1******、目标2*****、目标3******

4)国有资产占有使用情况:截止2020年年初资产总额 414.29 万元,其中:流动资产 251.90 万元,固定资产162.39 万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元。

    4、“三公”经费预算情况

   1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,待具体发生时再据实列支。

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 3 万元,比上年增加1 万元,增长50 %,公务接待标准继续实行零增长。增加原因:由于机构改革原广播电视台和原外宣中心合并为融媒体中心,人员增加,业务范围扩大,导致公用经费比上年增加4.62万元,相应的公务接待费增加。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 3 万元,比上年增加1万元,增长50 %,单位车辆实际数 1 辆,财政按 1 辆安排预算(每辆车按3元安排)

4)公务用车购置经费为0万元,车辆购置费按公车改革精神及县委、县政府要求,县财政2020年没有单独安排预算经费。

(三)名词解释 

  1、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。 

  2、一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即:往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

  3、基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  4、财政票据:是指由财政部门监(印)制、发放、管理,国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时,向公民、法人和其他组织开具的凭证。 

  5、项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  

  7、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  8、公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

  9、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 

 10、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

    

 


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